Número 003185
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/08/2025 00:00:00
Historico FOLHA MENSAL 08/2025 - 000101
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901101
Valor 527.197,87
Original 527.197,87
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 527.197,87 (ver detalhes)
Pago 526.920,02 (ver detalhes)