Número 002825
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/07/2025 00:00:00
Historico CORREÇÃO INTEGRAÇÃO DA FOLHA - não gerou 827,42 referente ao saldo de adiantamento de férias , mais saldo duplicado de e-consignado FGTS digital.
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901101
Valor 549,57
Original 549,57
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 549,57 (ver detalhes)
Pago 549,57 (ver detalhes)