Número 002823
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 31/07/2025 00:00:00
Historico FERIAS 07/2025 - 000101
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901101
Valor 87.969,30
Original 87.969,30
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 87.969,30 (ver detalhes)
Pago 87.969,30 (ver detalhes)