Número 001787
Credor 49.576.614/0001-05 - FOLHA DE PAGAMENTO
Tipo 0 - Ordinário
Modalidade 012 - Não se aplica
Processo
Data 29/05/2026 00:00:00
Historico - 000101
Dotacao 030100.1751200512.051 31901100 04.110000
Subelemento 31901199
Valor 204.248,07
Original 204.248,07
Anulado 0,00
Complementado 0,00
Devolvido 0,00
Liquidado 204.248,07 (ver detalhes)
Pago 204.248,07 (ver detalhes)